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在截至二零零七年十二月三十一日止的年度,集团录得总收入约人民币862,161,000元,毛利约人民币298,599,000元,与去年同期相比,总收入增长了17.84%,根本原因是天然气的用户增长理想,令天然气销售和燃气管道建设服务收入上升。此外,二零零六年八月工、商业气价的调升在二零零七年度被充份反映亦是总收入上升的原因。
有关期间,销售及分销费用及行政费用分别约为人民币35,338,000元及人民币60,963,000元,较去年同期分别增加了约6.14%及减少了约8.10%。销售及分销费用增加的根本原因是生产经营规模上的扩大,令员工成本及折旧跟随上升。行政费用减少根本原因是有部份员工成本如住房公积、养老及医疗保险等记入销售成本。
有关期间,集团的所得税开支约为人民币66,722,000元,较去年同期约人民币9,513,000元上升约601.38%,根本原因是根据有关税务机关的批准,郑州燃气工程建设有限公司(本公司之子公司)在截至二零零七年十二月三十一日止年度的应付企业所得税乃根据其会计溢利厘定而非如截至二零零六年十二月三十一日止财政年度一样按收益总额的12%计算。以会计溢利为基础,工程公司在有关期间的所得税开支达到人民币61,462,000元,较参照总收益12%计算的所得税开支为高。
有关期间内天然气市场自去年同期的天然气短缺全面恢复增长动力。由於集团在中石油及中石化的支持下获得了充足的天然气供应,集团无需如去年同期一样停止向车辆用户供气和限制商业及工业用户的用气,住宅、商业和工业用户的用气量出现了较理想的增长,分别上升了13.35%,25.19%和16.36%。在各类用户当中,商业用气的增长较突出,根本原因是二零零六年度发展的一批商业用户用气量在本年度体现和公司的主要商业用户,餐饮业,发展较好。
在截至二零零七年十二月三十一日止,集团共有住宅用户705,067户,比截至二零零六年十二月三十一日止的629,016户增加了76,051户;商业用户1,681户,比截至二零零六年十二月三十一日止的1,433户增加了248户;工业用户58户,与截至二零零六年十二月三十一日止的51户增加了7户及车辆用户6,702辆,比截至二零零六年十二月三十一日止的6,235辆增加了467辆。车辆用户的数目增长放缓根本原因是有部份公交车用户转到郑州公交车公司自己建立的加气站加气。
有关期间,集团从西气东输工程共购入天然气约253,775千立方米,占集团总购气量约71.55%;从中石化的共购入约66,926千立方米,占集团总购气量约18.87%;从中石化的华北石油局共购入约26,563千立方米,占集团总购气量约7.49%。由於集团新气源的成本较贵,故平均购气成本由二零零六年度的约人民币1.2598元/立方米上升至本年度约人民币1.2851元/立方米。
集团同时也从事燃气用具及调压设备销售业务。所销售的燃气用具最重要的包含燃气灶具、热水器、壁挂式炉等。此等燃气设备采购自若干燃气设备生产商,并通过集团设立於郑州市内之销售点进行销售。调压设备方面,主要销售对象为郑州的天然气用户及其他天然气供应商。在有关期间,燃气用具及调压设备销售的收益分别约人民币5,898,000元及约人民币3,070,000元。
於有关期间,集团天然气管道建设服务的收入约为人民币246,227,000元,代表了为71,162户住宅用户及124户商业用户接驳了天然气,每户平均收入分别约为人民币3,160元及人民币128,943元,比去年同期约人民币222,800,000元上升约10.51%,根本原因是住宅用户的建设燃气管道工程增长理想。此外,集团又获得其他工程建设收入约人民币5,361,000元。
於二零零七年十月一日起,集团向住宅用户收取的天然气管道建设收费,包括市区管网工程建设费,及庭院和室内工程建设费,将由定额收费分别改为以每平方米人民币22元及依据国家工程收费标准按工程的规模收取。由於集团是在管道建设工程完成後才确认收入,故新天然气管道建设收费模式的实施不会反映在本年度的业绩内。公司董事已评估执行新天然气管道建设收费模式对集团产生的潜在财务影响,并认为执行新天然气管道建设收费模式对集团整体财务情况并无重大影响。